长者模式
无障碍浏览
返回首页
政府信息公开
当前位置:漳州招商局经济技术开发区 > 资金信息

2025年度漳州招商局经济技术开发区海滨学校部门预算

  

第一部分 

部门概况

 

一、部门主要职责

漳州招商局经济技术开发区海滨学校的主要职责是:以执行教育方针为准则,以培养健康、快乐、有知识、懂礼仪的人才为目标,推动课程改革,尊重差异,满足选择,全面推进素质教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳州招商局经济技术开发区海滨学校包括0个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号单位名称
1漳州招商局经济技术开发区海滨学校

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025年,漳州招商局经济技术开发区海滨学校主要任务是:在上级教育主管部门的领导下,秉承“打好学生的人生底色”的办学理念,以“用五年时间办成一所具有地域特色适合孩子成长的文化乐园”为办学目标,以“课程建设”的突破口,承认差异,尊重选择,让不同的学生选择不同的课程,用不同的课程支撑不同学生发展的需要。树立学生“新三好”形象即在家是名好孩子,在校是名好学生,在社会是名好公民;让教师在教书育人的过程中提升幸福指数;让家长在家校共建中获得满足感。围绕上述任务,重点抓好以下工作:    (一)课程特色:尊重差异,提供选择,多元评价。设计科学的课程实施方案、制定适合的课程标准、开发丰富的校本课程。    (二)教学特色:构建模式,高效课堂,打造个性。(构建模式、全员推进、提升内涵、形成个性四个阶段)形成具有海滨特色的教学新常态。从学情出发,提出“降低难度,提高要求”的教学策略;从人本出发,实施“目标导航,双主高效”的教学改革;从教情出发,施行走班制管理,按选课及选教师形成教学班。    (三)人才培养特色:渠道特色(课堂主渠道、社团搭平台),师资特色(满足个性成长的师资队伍),人才特色(差异办学为特色人才成长担当)。

 

第二部分 

2025年度部门预算表

 

一、收支预算总表

                                              2025年度收支预算总表

                                                                   单位:万元

收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入5559.40一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、国防支出0.00
四、财政专户管理资金收入107.88四、公共安全支出0.00
五、事业收入0.00五、教育支出5215.97
六、事业单位经营收入0.00六、科学技术支出0.00
七、上级补助收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00
八、附属单位上缴收入0.00八、社会保障和就业支出0.00
九、其他收入0.00九、卫生健康支出0.00
十、上年结转结余0.00十、节能环保支出0.00
  十一、城乡社区支出0.00
  十二、农林水支出0.00
  十三、交通运输支出0.00
  十四、资源勘探工业信息等支出0.00
  十五、商业服务业等支出0.00
  十六、金融支出0.00
  十七、援助其他地区支出0.00
  十八、自然资源海洋气象等支出0.00
  十九、住房保障支出451.32
  二十、粮油物资储备支出0.00
  二十一、国有资本经营预算支出0.00
  二十二、灾害防治及应急管理支出0.00
  二十三、其他支出0.00
  二十四、债务还本支出0.00
  二十五、债务付息支出0.00
  二十六、债务发行费用支出0.00
收入合计5667.28支出合计5667.28

二、收入预算总表

                              2025年度收入预算总表

                                                单位:万元

科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入上年结转结余
合计5667.285559.400.000.00107.880.000.000.000.000.000.00
2050202小学教育1723.991723.990.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050203初中教育1744.741744.740.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050204高中教育1747.231639.350.000.00107.880.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金451.32451.320.000.000.000.000.000.000.000.000.00

三、支出预算总表

                                 2025年度支出预算总表

                                                      单位:万元

科目编码科目名称小计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
合计5667.285667.280.000.000.000.00
2050202小学教育1723.991723.990.000.000.000.00
2050203初中教育1744.741744.740.000.000.000.00
2050204高中教育1747.231747.230.000.000.000.00
2210201住房公积金451.32451.320.000.000.000.00

四、财政拨款收支预算总表

                                         2025年度财政拨款收支预算总表

                                                                     单位:万元

收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入5559.40一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、国防支出0.00
  四、公共安全支出0.00
  五、教育支出5108.09
  六、科学技术支出0.00
  七、文化旅游体育与传媒支出0.00
  八、社会保障和就业支出0.00
  九、卫生健康支出0.00
  十、节能环保支出0.00
  十一、城乡社区支出0.00
  十二、农林水支出0.00
  十三、交通运输支出0.00
  十四、资源勘探工业信息等支出0.00
  十五、商业服务业等支出0.00
  十六、金融支出0.00
  十七、援助其他地区支出0.00
  十八、自然资源海洋气象等支出0.00
  十九、住房保障支出451.32
  二十、粮油物资储备支出0.00
  二十一、国有资本经营预算支出0.00
  二十二、灾害防治及应急管理支出0.00
  二十三、其他支出0.00
  二十四、债务还本支出0.00
  二十五、债务付息支出0.00
  二十六、债务发行费用支出0.00
收入合计5559.40支出合计5559.40

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

                                     2025年度一般公共预算拨款支出预算表

                                                                     单位:万元

科目编码科目名称小计其中:
基本支出项目支出
合计5559.405559.400.00
2050202小学教育1723.991723.990.00
2050203初中教育1744.741744.740.00
2050204高中教育1639.351639.350.00
2210201住房公积金451.32451.320.00

 

六、政府性基金预算拨款支出预算表

                                               2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

                                                                          单位:万元

科目编码科目名称小计其中:
基本支出项目支出
合计0.000.000.00

备注:本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

                                     2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

                                                                     单位:万元

科目编码科目名称小计其中:
基本支出项目支出
合计0.000.000.00

备注:本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

                                           2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

                                                                            单位:万元

科目编码科目名称预算数
合计5559.40
301工资福利支出4913.33
302商品和服务支出605.39
303对个人和家庭的补助0.00
307债务利息及费用支出0.00
309资本性支出(基本建设)0.00
310资本性支出40.69
311对企业补助(基本建设)0.00
312对企业补助0.00
313对社会保障基金补助0.00
399其他支出0.00

 

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

                                        2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

                                                                        单位:万元

科目编码科目名称预算数
合计5559.40
301工资福利支出4913.33
30101基本工资904.37
30102津贴补贴1007.88
30103奖金1076.46
30107绩效工资828.55
30108机关事业单位基本养老保险缴费240.77
30109职业年金缴费93.91
30110职工基本医疗保险缴费101.20
30111公务员医疗补助缴费63.23
30112其他社会保障缴费37.41
30113住房公积金451.32
30199其他工资福利支出108.24
302商品和服务支出605.39
30201办公费68.90
30202印刷费13.00
30204手续费0.63
30205水费6.48
30206电费16.60
30207邮电费0.88
30209物业管理费139.50
30211差旅费7.43
30213维修(护)费22.00
30216培训费108.03
30217公务接待费0.70
30218专用材料费6.32
30226劳务费53.22
30227委托业务费20.92
30228工会经费77.52
30229福利费41.30
30239其他交通费用3.15
30299其他商品和服务支出18.80
310资本性支出40.69
31002办公设备购置40.69

 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                  2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                                        单位:万元

项目预算数
合计0.70
1、因公出国(境)费用0.00
2、公务接待费0.70
3、公务用车购置及运行费0.00
其中:(1)公务用车购置费0.00
(2)公务用车运行费0.00

 

 

第三部分 

2025年度部门预算情况说明

 

 

一、 预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,漳州招商局经济技术开发区海滨学校部门收入预算为5667.28万元,比上年增加177.60万元,主要原因是在职教师人数增加,人员经费增加。其中:一般公共预算拨款收入5559.40万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 107.88 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算5667.28万元,比上年增加177.60万元,主要原因是在职教师人数增加,人员经费增加。其中:基本支出5667.28万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出5559.40万元,比上年增加177.12万元,增长3.29%,主要原因是:在职教师人数增加,人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了教学日常等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):   (一)2050202-小学教育1723.99万元。主要用于小学部教师人员工资及福利、小学生均公用经费支出。   (二)2050203-初中教育1744.74万元。主要用于初中部教师人员工资及福利、初中生均公用经费支出。   (三)2050204-高中教育1639.35万元。主要用于高中部教师人员工资及福利、高中生均公用经费支出。   (四)2210201-住房公积金451.32万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出5559.40万元,其中:

(一)人员经费4913.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费646.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

(二)公务接待费

2025年预算安排0.70万元,比上年减少2.30万元,下降76.67%。主要原因是: 本单位厉行节约减少接待费用。

(三)公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2025年,漳州招商局经济技术开发区海滨学校单位按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

 

2.有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2025年,漳州招商局经济技术开发区海滨学校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元,与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

2025年漳州招商局经济技术开发区海滨学校政府采购预算总额181.40万元,其中:政府采购货物预算41.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算139.50万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20241231日,漳州招商局经济技术开发区海滨学校共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

 

第四部分 

名词解释

 

名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件:
扫一扫在手机打开当前页