第一部分
单位概况
一、单位主要职责
漳州招商局经济技术开发区行政服务中心单位的主要职责是:协调和管理进驻行政服务中心窗口开展行政审批工作,为行政审批提供服务,提供“一条龙”服务;督促有关部门对重大审批事项的办理办结;考核、监督、管理各单位派驻行政服务中心的工作人员;受理区内劳动人事争议案件申请、立案调查、调解和仲裁工作,负责城乡居民养老保险、被征地农民养老保障等服务性工作。
二、单位基本情况
从决算单位构成看,本单位包括0个内设机构,其中:列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | 财政补助事业单位 | 0 |
三、单位主要工作总结
2024年,漳州招商局经济技术开发区行政服务中心单位主要任务是:政务服务总体以“政务服务标准化、规范化、便利化”为抓手,并在政务服务前端进行便利化改革创新。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)政务服务增值化改革显成效。构筑开发区的营商软环境,设置“企业服务专区”,设企业首席服务官对企业进行增值化、管家式精准服务。
(二)落实“高效办成一件事”提升行政服务效能。围绕个人、企业的全生命周期关联事项、办理环节、办理时序等优化整合,设置“高效办成一件事服务区”,做法获2024年第四届数字政务发展年会“推进‘高效办成一件事’扩面质效典型案例单位”。
(三)首创“政银合作”新模式,在银行网点部署政务服务自助终端机,实现“就近办、多点办”。
(四)优化综窗改革,推行公安综合窗口“一窗通办”改革及规范化建设,将出入境、交管、治安等业务系统集成化办理,助推窗口服务全方位改革升级。
(五)推进“数据最多采一次”改革工作,实现“让数据多跑路、企业群众少填表”。
(六)推动“无证明城市”建设,通过直接取消、数据共享、部门核验等方式实现证明免提交。
第二部分
2024年度决算表
一、 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位:漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 435.25 | 一、一般公共服务支出 | 435.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 435.25 | 本年支出合计 | 435.25 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 435.25 | 总计 | 435.25 |
注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
| 单位:漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 款 项 | 合计 | 435.25 | 435.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 435.25 | 435.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 435.25 | 435.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 435.25 | 435.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
| 单位:漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 款 项 | 合计 | 435.25 | 0.00 | 435.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 435.25 | 0.00 | 435.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 435.25 | 0.00 | 435.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 435.25 | 0.00 | 435.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 单位:漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 435.25 | 一、一般公共服务支出 | 435.25 | 435.25 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 435.25 | 本年支出合计 | 435.25 | 435.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 435.25 | 总计 | 435.25 | 435.25 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
| 单位:漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 435.25 | 0.00 | 435.25 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 435.25 | 0.00 | 435.25 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 435.25 | 0.00 | 435.25 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 435.25 | 0.00 | 435.25 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 单位:漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | 单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
| 人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本单位2024年没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||
| 单位:漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | 单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 合计 | 1 | 0.32 | |
| 1. 因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.32 | |
| 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
| 单位:漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
| 单位:漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度本单位收入总计435.25万元,支出总计435.25万元,与上年决算数相比,各减少60.13万元,下降12.14%。主要是本年度本着厉行节俭原则,压减各项支出。
(二)收入决算情况说明
2024年度收入435.25万元,比上年决算数减少60.13万元,下降12.14%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入435.25万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
(三)支出决算情况说明
2024年度支出435.25万元,比上年决算数减少60.13万元,下降12.14%,具体情况如下:
1.基本支出0.00万元。其中,人员支出0.00万元,公用支出0.00万元。
2.项目支出435.25万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计435.25万元,支出总计435.25万元,与上年决算数相比,各减少60.13万元,下降12.14%。主要是:本年度本着厉行节俭原则,压减各项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出435.25万元,比上年决算数减少60.13万元,下降12.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出435.25万元,较上年决算数减少60.13万元,下降12.14%。主要原因是本年度本着厉行节俭原则,压减各项支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本单位2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:
(一)人员经费0.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.32万元,完成全年预算的26.67%;较上年减少0.42万元,下降56.76%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:实际公务接待次数少于年初预计公务接待次数,因此决算数小于全年预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年度市中心等指导工作,开展业务减少,公务接待支出费用减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本单位组织的出国(境)团组0个,参加其他单位出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。2024年度公务用车购置0辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至2024年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出0.32万元,完成全年预算的26.67%;较上年减少0.42万元,下降56.76%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:实际公务接待次数少于年初预计公务接待次数,因此决算数小于全年预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年度市中心等指导工作,开展业务减少,公务接待支出费用减少。累计接待3批次、26人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度4个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2024年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
本单位2024年度政府采购支出总额69.70万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.70万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||
| 专项名称 | 日常运行费用 | |||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局(党群工作部/组织部外事侨务办公室行政服务中心) | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | |||||||
| 项目概况 | 负责对各单位进驻行政服务中心窗口开展行政审批工作的组织协调和管理监督,为行政审批工作提供服务;对联合办理、统一办理行政审批事项进行组织协调,提供"一条龙"服务;督促有关部门对重大审批事项的办理办结;承担对各单位派驻行政服务中心的窗口及其工作人员的考核、督查、管理;制定行政服务中心的管理制度并组织监督检查。 | |||||||||
| 主要成效 | 2024年度政务服务总体以“政务服务标准化、规范化、便利化”为抓手,并在政务服务前端进行便利化改革创新。 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 404.28 | 390.28 | 364.74 | 10 | 93.46 | 10 | ||||
| 其中:当年财政拨款 | 404.28 | 390.28 | 364.74 | — | 93.46 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 梳理开发区行政许可事项,提高开发区行政服务水平,更好地为民为企服务。 | 漳州开发区政务服务中心通过推动政务服务数字化、智能化、便利化的政务生态服务圈,深化综窗改革,创新“政银合作”及工程项目“验登合一”,打造智能“一键办·助您办”服务专区,推进政务服务事项全流程网上办理、移动掌上办理、自助终端办理等线上办理渠道,实现“高效办成一件事”,在多领域更大范围从集中到集成办理,全面提升政务服务效能。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常运行费用投入 | ≤4042800元 | 3647392.7 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 便民利企,双向邮寄 | ≥450件 | 1131 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 持续推进政务服务便民化 | =有效推进/ | 有效推进 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 持续推进“不见面”审批 | =有效推进/ | 有效推进 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 电子证照增量 | ≥15000件 | 112678 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 全程网办率 | ≥80% | 80.46 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 行政审批事项办结率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优(S≧90) | |||||||||
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||
| 专项名称 | 待结算项目-漳州开发区行政服务中心装修工程 | |||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局(党群工作部/组织部外事侨务办公室行政服务中心) | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | |||||||
| 项目概况 | 行政服务中心新办事大厅装修改造工程 | |||||||||
| 主要成效 | 行政服务中心装修工程项目为新办事大厅装修工程,施工面积约2450平方米,分为两层一层便民社会服务区和二层营商服务区,已于2018年10月完成工程建设并投入使用。 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中:当年财政拨款 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成行政服务中心装修项目,保证行政服务中心正常使用。 | 2024年计划完成项目投资120万。项目代建单位推进项目款结算工作无进展。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 | ≤2450平方 | 2450 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 招投标程序规范性 | =合法合规/ | 合法合规 | 20 | 20 | |||||
| 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装修工程资金投入 | ≤1200000元 | 1200000 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | =提高无纸化办公/ | 提高无纸化办公 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 建筑利用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 节能环保 | =符合节能环保/ | 符合节能环保 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90% | 97.62 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | |||||||||
| 评价等级 | 优(S≧90) | |||||||||
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||
| 专项名称 | 资产购置 | |||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局(党群工作部/组织部外事侨务办公室行政服务中心) | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | |||||||
| 项目概况 | 对外提供行政审批服务,需购置相关的设备用于办公或者维护 | |||||||||
| 主要成效 | 采购35台窗口评价器和5台取号自助终端,作为中心取号叫号系统的配套硬件,有效支撑中心线下业务的正常运行。 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 1.71 | 15.71 | 12.68 | 10 | 80.71 | 10 | ||||
| 其中:当年财政拨款 | 1.71 | 15.71 | 12.68 | — | 80.71 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据业务需要,拟采购摄像机、大厅信息化设备(自助办终端、评价器平板电脑、取号机终端等)以及信息化运维工具类设备,力争完成各项指标的目标值。 | 根据工作安排,已采购35台窗口评价器和5台取号自助终端,已全部安装并投入使用。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产采购种类 | ≥2类 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 采购程序规范性 | =全部为是/ | 是 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 商品或设备到位及时率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支出率 | ≤100% | 80.71 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | ≤-30% | -40.3 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 设备利用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 优先采购节能设备 | =全部为是/ | 是 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90分 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优(S≧90) | |||||||||
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||
| 专项名称 | 系统及软件服务 | |||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局(党群工作部/组织部外事侨务办公室行政服务中心) | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | |||||||
| 项目概况 | 为深化“放管服”改革和进一步提升行政审批服务效能,行政服务中心落实配套信息化建设工作。 | |||||||||
| 主要成效 | 1.闽政通-漳州开发区e政务小程序。汇聚开发区6个单位42项服务及厦门地区6项服务,实现我区1051个全程网办事项和我要开网店、我要开便利店等4个一件事套餐“掌上办”“全程网办”。截至2024年12月31日小程序用户数为27,982人,2024年该平台线上预约办件27,000人,咨询85件,老年人优待证秒批150件。2.按国家及省级部署,2025年底前需完成政务平台信创替代。经评估,自建系统改造需1284.8万元(含2024年升级费用),经报批获管委会同意暂停自建系统,切换漳州市统一政务平台,既保障业务连续性,又减少改造投资。3.信息安全工作。参加集团网络安全攻防演练(5月8日-5月17日),由信息中心负责安全监测及防护,行政服务中心配合安全加固事宜。演练期间,中心信息系统未被攻破,未收到整改通知。 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 112.01 | 112.01 | 57.83 | 10 | 51.63 | 0 | ||||
| 其中:当年财政拨款 | 112.01 | 112.01 | 57.83 | — | 51.63 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 信息系统建设和运行维护,信息系统信息安全测评工作及省市关于信息化工作的考核。 | 1.信息化建设。一是审批系统切换服务项目已完成功能开发,已完成项目验收。二是窗口评价器、取号服务终端采购项目已完成货物安装调试,已完成项目验收。2.信息系统运维。2024年度项目已完成服务交付,1-12月未出现故障解决时间超过4小时的情况。3.信息安全工作。参加集团网络安全攻防演练(5月8日-5月17日),由信息中心负责安全监测及防护,行政服务中心配合安全加固事宜。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合理安排预算支出 | ≤1120100元 | 578304 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 软件开发:办事效率的提升 | ≥80% | 90 | 15 | 15 | ||||
| 社会效益指标 | 信息系统维保服务:平均运行无事故率 | ≥98% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务自助终端租赁:维护人员满意度 | ≥85分 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 电子证照生成共享服务项目:增量生成率、办件应用率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 信息系统维保服务:验收合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 信息化设备质保服务:修复及时率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | |||||||||
| 评价等级 | 优(S≧90) | |||||||||
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||


