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2024年度漳州招商局经济技术开发区海滨学校决算

     

第一部分

单位概况

 

一、单位主要职责

漳州招商局经济技术开发区海滨学校单位的主要职责是:以执行教育方针为准则,以培养健康、快乐、有知识、懂礼仪的人才为目标,推动课程改革,尊重差异,满足选择,全面推进素质教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括0个内设机构,其中:列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称单位性质在职人数
漳州招商局经济技术开发区海滨学校全额拨款事业单位223

 

三、单位主要工作总结

2024年,漳州招商局经济技术开发区海滨学校单位主要任务是:在上级教育主管部门的领导下,秉承“打好学生的人生底色”的办学理念,以“用五年时间办成一所具有地域特色适合孩子成长的文化乐园”为办学目标,以“课程建设”的突破口,承认差异,尊重选择,让不同的学生选择不同的课程,用不同的课程支撑不同学生发展的需要。树立学生“新三好”形象即在家是名好孩子,在校是名好学生,在社会是名好公民;让教师在教书育人的过程中提升幸福指数;让家长在家校共建中获得满足感。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)课程特色:尊重差异,提供选择,多元评价。设计科学的课程实施方案、制定适合的课程标准、开发丰富的校本课程。

    (二)教学特色:构建模式,高效课堂,打造个性。(构建模式、全员推进、提升内涵、形成个性四个阶段)形成具有海滨特色的教学新常态。从学情出发,提出“降低难度,提高要求”的教学策略;从人本出发,实施“目标导航,双主高效”的教学改革;从教情出发,施行走班制管理,按选课及选教师形成教学班。

    (三)人才培养特色:渠道特色(课堂主渠道、社团搭平台),师资特色(满足个性成长的师资队伍),人才特色(差异办学为特色人才成长担当)。

 

第二部分

2024年度决算表

 

一、 收入支出决算总表 

                收入支出决算总表
       公开01表
单位:漳州招商局经济技术开发区海滨学校单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按支出功能分类)决算数
一、一般公共预算财政拨款收入5377.97一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00
四、上级补助收入0.00四、公共安全支出0.00
五、事业收入106.92五、教育支出5059.66
六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00
七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00
八、其他收入81.91八、社会保障和就业支出0.00
  九、卫生健康支出0.00
  十、节能环保支出0.00
  十一、城乡社区支出0.00
  十二、农林水支出0.00
  十三、交通运输支出0.00
  十四、资源勘探工业信息等支出0.00
  十五、商业服务业等支出0.00
  十六、金融支出0.00
  十七、援助其他地区支出0.00
  十八、自然资源海洋气象等支出0.00
  十九、住房保障支出424.99
  二十、粮油物资储备支出0.00
  二十一、国有资本经营预算支出0.00
  二十二、灾害防治及应急管理支出0.00
  二十三、其他支出81.91
  二十四、债务还本支出0.00
  二十五、债务付息支出0.00
  二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00
本年收入合计5566.80本年支出合计5566.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00结余分配0.02
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.22
总计5566.80总计5566.80

注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表 

                                                收入决算表

                                                           公开02表

单位:漳州招商局经济技术开发区海滨学校单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
  合计5566.805377.970.00106.920.000.0081.91
205教育支出5059.904952.980.00106.920.000.000.00
20502普通教育5059.904952.980.00106.920.000.000.00
2050202小学教育1450.521450.520.000.000.000.000.00
2050203初中教育1551.221551.220.000.000.000.000.00
2050204高中教育1648.811541.890.00106.920.000.000.00
2050299其他普通教育支出409.36409.360.000.000.000.000.00
221住房保障支出424.99424.990.000.000.000.000.00
22102住房改革支出424.99424.990.000.000.000.000.00
2210201住房公积金424.99424.990.000.000.000.000.00
229其他支出81.910.000.000.000.000.0081.91
22999其他支出81.910.000.000.000.000.0081.91
2299999其他支出81.910.000.000.000.000.0081.91

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

                                                  支出决算表

                                                          公开03

单位:漳州招商局经济技术开发区海滨学校单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
  合计5566.565542.4124.150.000.000.00
205教育支出5059.665035.5124.150.000.000.00
20502普通教育5059.665035.5124.150.000.000.00
2050202小学教育1450.521450.520.000.000.000.00
2050203初中教育1551.001551.000.000.000.000.00
2050204高中教育1648.791648.790.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出409.36385.2024.150.000.000.00
221住房保障支出424.99424.990.000.000.000.00
22102住房改革支出424.99424.990.000.000.000.00
2210201住房公积金424.99424.990.000.000.000.00
229其他支出81.9181.910.000.000.000.00
22999其他支出81.9181.910.000.000.000.00
2299999其他支出81.9181.910.000.000.000.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

              财政拨款收入支出决算总表
                                公开04
单位:漳州招商局经济技术开发区海滨学校单位:万元
        
   金额项目(按功能分类)合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 5377.97一、一般公共服务支出0.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00
  四、公共安全支出0.000.000.000.00
  五、教育支出4952.764952.760.000.00
  六、科学技术支出0.000.000.000.00
  七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00
  八、社会保障和就业支出0.000.000.000.00
  九、卫生健康支出0.000.000.000.00
  十、节能环保支出0.000.000.000.00
  十一、城乡社区支出0.000.000.000.00
  十二、农林水支出0.000.000.000.00
  十三、交通运输支出0.000.000.000.00
  十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.000.00
  十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00
  十六、金融支出0.000.000.000.00
  十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00
  十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00
  十九、住房保障支出424.99424.990.000.00
  二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00
  二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00
  二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00
  二十三、其他支出0.000.000.000.00
  二十四、债务还本支出0.000.000.000.00
  二十五、债务付息支出0.000.000.000.00
  二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00
本年收入合计5377.97本年支出合计5377.755377.750.000.00
年初财政拨款结转和结余 0.00年末财政拨款结转和结余 0.220.220.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00  0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00  0.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00  0.000.000.00
总计 5377.97总计 5377.975377.970.000.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

                                          一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                   公开05表

单位:漳州招商局经济技术开发区海滨学校单位:万元
  目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
合计5377.755353.6024.15
205教育支出4952.764928.6124.15
20502普通教育4952.764928.6124.15
2050202小学教育1450.521450.520.00
2050203初中教育1551.001551.000.00
2050204高中教育1541.891541.890.00
2050299其他普通教育支出409.36385.2024.15
221住房保障支出424.99424.990.00
22102住房改革支出424.99424.990.00
2210201住房公积金424.99424.990.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

                             一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                     公开06表

单位:漳州招商局经济技术开发区海滨学校单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出4693.98302商品和服务支出602.9330703国内债务发行费用0.00
30101基本工资679.8330201办公费36.6630704国外债务发行费用0.00
30102津贴补贴982.3830202印刷费13.37310资本性支出56.69
30103奖金1020.1930203咨询费0.0031001房屋建筑物购建0.00
30106伙食补助费0.0030204手续费0.0031002办公设备购置50.28
30107绩效工资453.1030205水费4.8231003专用设备购置6.42
30108机关事业单位基本养老保险缴费228.3830206电费23.0831005基础设施建设0.00
30109职业年金缴费89.9030207邮电费1.2231006大型修缮0.00
30110职工基本医疗保险缴费94.8430208取暖费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30111公务员医疗补助缴费59.8330209物业管理费101.3231008物资储备0.00
30112其他社会保障缴费32.8430211差旅费23.3131009土地补偿0.00
30113住房公积金424.9930212因公出国(境)费用0.0031010安置补助0.00
30114医疗费0.0030213维修(护)费125.5031011地上附着物和青苗补偿0.00
30199其他工资福利支出627.7030214租赁费6.1731012拆迁补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215会议费0.0031013公务用车购置0.00
30301离休费0.0030216培训费29.7431019其他交通工具购置0.00
30302退休费0.0030217公务接待费0.3431021文物和陈列品购置0.00
30303退职(役)费0.0030218专用材料费20.8631022无形资产购置0.00
30304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031099其他资本性支出0.00
30305生活补助0.0030225专用燃料费0.00312对企业补助0.00
30306救济费0.0030226劳务费47.2431201资本金注入0.00
30307医疗费补助0.0030227委托业务费10.3031203政府投资基金股权投资0.00
30308助学金0.0030228工会经费75.2431204费用补贴0.00
30309奖励金0.0030229福利费36.2231205利息补贴0.00
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031206其他资本性补助0.00
30311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用1.3631299其他对企业补助0.00
30399其他对个人和家庭的补助0.0030240税金及附加费用0.00399其他支出0.00
  0.0030299其他商品和服务支出46.1639907国家赔偿费用支出0.00
  0.00307债务利息及费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
  0.0030701国内债务付息0.0039909经常性赠与0.00
  0.0030702国外债务付息0.0039910资本性赠与0.00
人员经费合计4693.98公用经费合计659.62

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

                                           一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                         公开07表
单位:漳州招商局经济技术开发区海滨学校单位:万元
项目行次决算数
合计1 0.34
1. 因公出国(境)费2 0.00
2. 公务用车购置及运行维护费3 0.00
    其中:(1)公务用车购置费4 0.00
          (2)公务用车运行维护费5 0.00
3. 公务接待费6 0.34
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                                       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                     公开08表

单位:漳州招商局经济技术开发区海滨学校单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
  栏次123456
合计0.000.000.000.000.000.00

注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                            国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09表

单位:漳州招商局经济技术开发区海滨学校单位:万元
  目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计0.000.000.00

 

注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

第三部分

2024年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计5566.80万元,支出总计5566.80万元,与上年决算数相比,各增加87.94万元,增长1.61%。主要是在职教师人数增加,人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

2024年度收入5566.80万元,比上年决算数增加87.94万元,增长1.61%,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入5377.97万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入106.92万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入81.91万元。

(三)支出决算情况说明

2024年度支出5566.56万元,比上年决算数增加97.89万元,增长1.79%,具体情况如下:

1.基本支出5542.41万元。其中,人员支出4773.96万元,公用支出768.45万元。

2.项目支出24.15万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5377.97万元,支出总计5377.97万元,与上年决算数相比,各增加1.92万元,增长0.04%。主要是:在职教师人数增加,人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算拨款支出5377.75万元,比上年决算数增加1.84万元,增长0.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

   (一)2050202-小学教育支出1450.52万元,较上年决算数减少123.68万元,下降7.86%。主要原因是班级数减少,学生数减少,小学生均公用经费支出减少。

   (二)2050203-初中教育支出1551.00万元,较上年决算数减少9.41万元,下降0.60%。主要原因是办公、教学费用的支出减少。

   (三)2050204-高中教育支出1541.89万元,较上年决算数减少165.95万元,下降9.72%。主要原因是教职工工资福利支出及办公、教学费用的支出减少。

   (四)2050299-其他普通教育支出409.36万元,较上年决算数增加284.33万元,增长227.41%。主要原因是师生人数增加,对其他普通教育支出的指标增加。

   (五)2210201-住房公积金支出424.99万元,较上年决算数增加27.99万元,增长7.05%。主要原因是在职教师人数增加,人员经费增加。

   (六)2050799-其他特殊教育支出0.00万元,较上年决算数减少11.44万元,下降100%。主要原因是本年度无安排特殊教育资源教室设备购置支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本单位2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5353.60万元,其中:

(一)人员经费4693.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费659.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.34万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加0.03万元,增长9.68%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:执行过程中建立实时监控机制,对各项支出实行“按预算列支、超预算审批”,无临时追加、超范围支出等情况,保障执行数据不偏离预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:年度内承接公务活动频次同比增加,接待场次增多直接导致费用上升。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本单位组织的出国(境)团组0个,参加其他单位出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。2024年度公务用车购置0辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至2024年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.34万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加0.03万元,增长9.68%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本校在执行过程中建立实时监控机制,对各项支出实行“按预算列支、超预算审批”,无临时追加、超范围支出等情况,保障执行数据不偏离预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:年度内承接公务活动频次同比增加,接待场次增多直接导致费用上升。累计接待3批次、36人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度0个项目实施单位自评。主要是本单位2024年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费 

2024年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额165.67万元,其中:政府采购货物支出29.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.08万元。授予中小企业合同金额165.67 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额165.67万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

 

第四部分

 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

 

一、《项目支出绩效自评表》

本单位2024年无相关单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

 

 

 


附件:
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